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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-09 15:27

你好 ; 這個(gè)圍墻金額大嗎?  這個(gè)算是在已經(jīng)修好的 酒店   在單獨(dú) 修建是嗎  

橘子橙 追問(wèn)

2021-09-09 16:03

老師你好。金額有18萬(wàn)元。是在已修好的酒店外單獨(dú)修建的院子圍墻。

meizi老師 解答

2021-09-09 16:08

你好 ;  計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 。按月分?jǐn)傆?jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去  

橘子橙 追問(wèn)

2021-09-09 16:12

老師你好。我們沒(méi)有對(duì)外經(jīng)營(yíng)。還可以這么做嗎?

meizi老師 解答

2021-09-09 16:17

 你好 ;    是的。 先這樣掛   

橘子橙 追問(wèn)

2021-09-09 16:24

謝謝老師。那我每個(gè)月具體怎么最分錄?結(jié)合上面案例。謝謝老師了

meizi老師 解答

2021-09-09 16:28

 你好 ;   意思你還沒(méi)有取得收入的話;  借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸銀行存款 ;  按月分?jǐn)?nbsp;:借管理費(fèi)用   貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用   

橘子橙 追問(wèn)

2021-09-09 16:36

好的,謝謝老師。那每個(gè)月按什么標(biāo)準(zhǔn)來(lái)分?jǐn)??我們這個(gè)案例18萬(wàn)元。這個(gè)月收到專票。借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用178600,借:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額1400)貸:應(yīng)付賬款18萬(wàn)?每月分?jǐn)偨痤~?

meizi老師 解答

2021-09-09 16:42

你好 ; 你們可以按3年分?jǐn)偂?nbsp;   月分?jǐn)偨痤~ = 總額除以36個(gè)月  

橘子橙 追問(wèn)

2021-09-09 16:53

謝謝老師。上面例子。是減去稅額以外的數(shù)嗎?除以36月?進(jìn)項(xiàng)稅額可以在這個(gè)月一起認(rèn)證全額抵扣嗎

meizi老師 解答

2021-09-09 16:59

 你好 ;   是的。 不含稅金額來(lái)計(jì)算的。 如果你是專票的話    可以的  

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你好 ; 這個(gè)圍墻金額大嗎?? 這個(gè)算是在已經(jīng)修好的 酒店? ?在單獨(dú) 修建是嗎??
2021-09-09 15:27:24
你好,是相關(guān)資產(chǎn)損失收到客人的賠償??
2021-06-02 14:25:43
你們收客戶的記做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,攜程開(kāi)給你們的計(jì)入成本
2015-12-16 16:33:37
你好可以按月分?jǐn)偟劫M(fèi)用或者成本里
2019-06-03 13:23:54
可以的
2018-03-12 08:14:42
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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