各位老師,我的進(jìn)項稅發(fā)票設(shè)了待抵扣科目,但是月末都把進(jìn)項、銷項的余額轉(zhuǎn)進(jìn)了未交增值稅,那我下月初認(rèn)證發(fā)票的時候我還怎么做賬,想把已抵扣和待抵扣區(qū)分
k1
于2021-09-08 17:42 發(fā)布 ??618次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-09-08 17:44
你好,你這個待抵扣是沒有勾選了發(fā)票嗎?
相關(guān)問題討論

你好,計入應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵扣增值稅
2019-08-27 11:46:37

借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(待抵扣進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目
借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)交稅費(待抵扣進(jìn)項稅額)
2017-01-12 14:20:19

你好, 月底時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個不需要,只要認(rèn)證的時候把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
2019-08-27 15:29:31

不是進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅,看應(yīng)交增值稅貸方余額出,借:應(yīng)交稅金-增-轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
2021-10-14 22:34:02

還需要做,借銷項稅額 貸進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 2 ,這個做借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底
2020-07-06 14:36:41
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
k1 追問
2021-09-08 17:51
郭老師 解答
2021-09-08 17:53