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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-08 17:44

你好,你這個待抵扣是沒有勾選了發(fā)票嗎?

k1 追問

2021-09-08 17:51

對,就是付款時下賬的沒有暫時沒有抵扣的發(fā)票

郭老師 解答

2021-09-08 17:53

你好,你可以放到這個科目里面,你不結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項不就可以啦
認(rèn)證的在結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項里面這兩個區(qū)分。

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你好,計入應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵扣增值稅
2019-08-27 11:46:37
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(待抵扣進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目 借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)交稅費(待抵扣進(jìn)項稅額)
2017-01-12 14:20:19
你好, 月底時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個不需要,只要認(rèn)證的時候把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
2019-08-27 15:29:31
不是進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅,看應(yīng)交增值稅貸方余額出,借:應(yīng)交稅金-增-轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
2021-10-14 22:34:02
還需要做,借銷項稅額 貸進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 2 ,這個做借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底
2020-07-06 14:36:41
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