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送心意

曼曼老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-27 11:46

你好,計(jì)入應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵扣增值稅

wenwen 追問

2019-08-27 11:53

待抵扣已經(jīng)全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了,你這樣轉(zhuǎn),貸方的待抵扣增加了

曼曼老師 解答

2019-08-27 11:59

你好,正確的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
月底結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 差額進(jìn)入未交增值稅

等到認(rèn)證的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

wenwen 追問

2019-08-27 13:16

你看你的第二個(gè)分錄,是認(rèn)證的時(shí)候才做的,你是不是提前做了?

曼曼老師 解答

2019-08-27 15:18

你好,一般情況是結(jié)轉(zhuǎn)后次月再認(rèn)證的。

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您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分錄對(duì)的。
2020-04-16 15:02:29
您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
如果是月末計(jì)算需要交納增值稅的話,上面兩個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄都要做的。 如果月末計(jì)算形成留抵稅額的情況下,是不需要做分錄的。
2018-07-23 20:10:11
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