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送心意

娟娟老師

職稱中級會計(jì)師

2021-09-03 11:06

同學(xué)你好
你是上個月申報增值稅時填入了未開票欄是吧,本月開發(fā)票的數(shù)據(jù)其實(shí)就是對應(yīng)未開票的銷售嗎?那填申報表時,開票 那里還是按全部開票數(shù)據(jù)填,未開票欄用負(fù)數(shù)填寫,本次開票金額比上月大是什么原因呢?是由于上個月暫估少了,還是本月開票錯誤,如果少了,本月多開的本月需交稅,如果開票錯誤,只能到時紅字沖回了

倩倩 追問

2021-09-03 11:12

是上個月暫估少了,那我做賬的時候呢,是只做差額部分嗎

娟娟老師 解答

2021-09-03 11:16

做賬是只需做差額部分

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你好 按你賬上的 但是不一定是收入 有些借銀行存款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 沒有做收入也得申報增值稅
2021-12-21 18:07:48
代開專票是要交稅的,如果滿足小微企業(yè)免增值稅的可以作為已交稅額作為留抵稅額抵減以后期間應(yīng)交的增值稅
2018-07-13 12:02:41
開票收入就是主營收入的金額,只有發(fā)生主營收入才會開票,其他業(yè)務(wù)收入也可以開具發(fā)票,但都有對應(yīng)合同,協(xié)議,能夠區(qū)分的出來收入的性質(zhì)。
2019-04-28 13:01:52
你好 是的 按照發(fā)票上的價稅合計(jì)欄 申報
2021-01-08 17:04:07
你好,增值稅免稅的發(fā)票上沒有稅額,就按增值稅開票金額申報收入
2021-01-13 09:55:25
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