
老師,我們申報增值稅的銷售金額是以已開票的金額為準(zhǔn)還是以賬上確認(rèn)的收入申報增值稅的呢?
答: 你好 按你賬上的 但是不一定是收入 有些借銀行存款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 沒有做收入也得申報增值稅
小規(guī)模一季度未開票金額已經(jīng)申報增值稅,二季度補(bǔ)開票后稅局要求按照開票金額申報,導(dǎo)致多申報一塊收入跟增值稅。咨詢?nèi)绻笃谥皇琴~務(wù)處理沖減這筆收入,那企業(yè)所得稅能否不用申報此筆收入?多申報的增值稅如何做賬?
答: 代開專票是要交稅的,如果滿足小微企業(yè)免增值稅的可以作為已交稅額作為留抵稅額抵減以后期間應(yīng)交的增值稅
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報增值稅申報表時是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報收入嗎?
答: 你好 是的 按照發(fā)票上的價稅合計(jì)欄 申報


倩倩 追問
2021-09-03 11:12
娟娟老師 解答
2021-09-03 11:16