
2020年暫估庫存商品的會計分錄是 借:庫存商品 10萬 貸:應付賬款(暫估)10萬2021年發(fā)票開進來的發(fā)票10萬賬務(wù)處理咋做跨年了
答: 借應付賬款貸、庫存商品、借庫存商品貸,應付賬款都是金額10萬。
老師,5月份的時候是收到商品入庫單 做賬分錄借:庫存商品1000,貸:應付賬款-暫估款 1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;:借:主營業(yè)務(wù)成本1000貸:庫存商品1000,6月份的時候發(fā)票到了后,賬務(wù)處理:借:庫存商品 1030,貸:應付賬款1030,紅沖5月 賬務(wù)處理:借:庫存商品 1000,貸:應付賬款-暫估1000,成本結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 30 貸:庫存商品30 這樣的話,6月份不是做了一筆賬務(wù)處理:借:庫存商品 1030,貸:應付賬款1030,那庫存商品不是還是多了1000嗎?
答: 一、5月收到商品入庫,分錄是: 1、借:庫存商品1000 貸:應付賬款——暫估款1000 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下: 1、沖銷上月的暫估分錄 借:庫存商品-1000 貸:應付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本-1000 貸:庫存商品-1000 3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是: 借:庫存商品1030 貸:應付賬款1030 4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1030 貸:庫存商品1030
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模9月份用銀行存款購進貨物,貨已到,發(fā)票沒開,是做下邊的賬務(wù)處理嗎?9月份有銷售,庫存商品會減少,到時候做10月份分錄時怎么處理?9月,10月金額怎么填寫9月份借:庫存商品 , 貸:應付賬款-暫估借:預付賬款,貸:銀行存款10月份借:應付賬款-暫估 , 貸:庫存商品借:庫存商品 , 貸:預付賬款
答: 你好!可以這樣處理的


ddd 追問
2021-09-02 14:24
ddd 追問
2021-09-02 14:24
郭老師 解答
2021-09-02 14:27
ddd 追問
2021-09-02 14:42
ddd 追問
2021-09-02 14:42
郭老師 解答
2021-09-02 14:44