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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2016-12-22 14:14

銷售時  會計(jì)分錄 不記增值稅

yoyo 追問

2016-12-22 14:17

謝謝老師

宋生老師 解答

2016-12-22 14:14

您好!可以的。

宋生老師 解答

2016-12-22 14:16

您好!可以的。內(nèi)帳可以這樣

宋生老師 解答

2016-12-22 14:18

你好!不客氣。

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您好!大體上是這樣。不過 計(jì)提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 支付的時候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
您好 附加稅計(jì)提跟繳納的分錄您做錯了 計(jì)提 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費(fèi)附加 稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 上交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款 增值稅您確認(rèn)收入的時候有沒有價稅分離
2020-01-04 12:32:27
你好,不需要寫二級科目
2017-03-01 09:05:52
你好,這個不屬于附加稅 金。增值稅屬于價外稅
2019-01-11 14:31:39
增值稅是這樣處理的,進(jìn)項(xiàng)稅時是:借 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5,銷項(xiàng)稅時是:貸 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)7,一般銷項(xiàng)是大于進(jìn)項(xiàng)的,那就是你應(yīng)交的增值稅,在這里你應(yīng)交的增值稅是2,月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的分錄那就得是:借 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(未交稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅,繳納的時候 是借 應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅 貸 銀行存款,這樣應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅這個科目就是平的,未交里的發(fā)生額就是你的累計(jì)繳納增值稅。
2015-01-16 13:45:43
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