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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-04 12:32

您好
附加稅計提跟繳納的分錄您做錯了
計提
借:稅金及附加-城建稅
稅金及附加-教育費(fèi)附加
稅金及附加-地方教育費(fèi)附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加
應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
上交
借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加
應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
貸:銀行存款
增值稅您確認(rèn)收入的時候有沒有價稅分離

小白 追問

2020-01-04 13:40

老師,系統(tǒng)里面計提是沒有錯的。表述有誤。確認(rèn)收入的時候價稅分離的。

bamboo老師 解答

2020-01-04 13:41

那您把科目余額表截圖 給看看

小白 追問

2020-01-04 14:28

老師,以下圖片就是科目余額表。個人所得稅是去年的錯賬。

bamboo老師 解答

2020-01-04 14:42

您有個人所得稅借方金額啊 所以應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)

小白 追問

2020-01-04 15:04

老師,我應(yīng)該是記錯科目了。當(dāng)時這個是發(fā)放員工年終獎的個人所得稅。做工資的時候我沒有計稅。這個應(yīng)該是工資類的。當(dāng)時直接做賬了。借:管理費(fèi)用-工資。貸:其他應(yīng)付賬款-老板。所以這個怎么糾正過來呢?

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:05

那您發(fā)放年終獎的時候分錄怎么寫的?

小白 追問

2020-01-04 15:22

老師,工資和年終獎老板娘一次性發(fā)放。我直接這樣做了。當(dāng)時剛開始做。并不知道這個要計提稅金。

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:27

借:其他應(yīng)收款-宋壞平
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅

小白 追問

2020-01-04 15:32

老師,摘要怎么說明?

小白 追問

2020-01-04 15:33

可是即使把它放入貸方。還是不對呢?按理應(yīng)該是零了呀。因為我們都是按時交費(fèi)的。

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:35

您繳納了 但是沒有扣個人部分啊 要扣個人的啊 
摘要可以寫 發(fā)放工資的時候未扣減個人所得稅部分 現(xiàn)在補(bǔ)扣

小白 追問

2020-01-04 15:37

現(xiàn)在是4506.25

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:40

您做好上面這筆分錄后的余額么?
把科目余額表再截圖

小白 追問

2020-01-04 15:52

老師,企業(yè)所得稅需要計提嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:53

您好幾個應(yīng)交稅費(fèi)科目都有貸方余額啊
企業(yè)所得稅需要計提

小白 追問

2020-01-04 16:23

老師,2018年10月拿賬回來我自己做的時候。期初就有這個余額。
10月份交的稅款第二張圖。
第三張圖是從對方從上接過來的。
另外老師,企業(yè)所得稅計提怎么做分錄?

bamboo老師 解答

2020-01-04 16:27

期初余額是貸方 沒有繳納的稅費(fèi) 后期您接手后有沒有繳納掉
2018年的1-9的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)帳是 平的  但是科目余額表有數(shù)據(jù) 怎么回事
借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

小白 追問

2020-01-04 16:47

老師,第一張圖片是對方發(fā)給我的科目余額表。而且期末余額全都是在貸方的。而且2018年初對方的余額也是在貸方的。還有一張沒得上傳。

bamboo老師 解答

2020-01-04 16:53

您截圖的科目余額表跟應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬期末余額1-9是一致的啊 都是26839.88
您要看這些貸方余額后期您接手后有沒有繳納

小白 追問

2020-01-04 16:54

補(bǔ) 上傳

bamboo老師 解答

2020-01-04 16:56

您上傳的明細(xì)賬跟科目余額表的數(shù)據(jù)都是一致的

上傳圖片 ?
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您好 附加稅計提跟繳納的分錄您做錯了 計提 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費(fèi)附加 稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 上交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款 增值稅您確認(rèn)收入的時候有沒有價稅分離
2020-01-04 12:32:27
您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 支付的時候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
您好同學(xué),你的理解是正確的
2022-09-04 11:01:11
您編制的分錄正確。
2017-08-06 11:40:05
計提時 借:營業(yè)稅金及附加 貸 ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營業(yè)稅 扣繳稅金時 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營業(yè)稅 貸;銀行存款
2015-10-25 08:41:57
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