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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-17 16:32

月末借 主營業(yè)務(wù)收入 
      貸 管理費用  
      本年利潤 
      營業(yè)稅金及附加 
這樣嗎

夢宿星空 追問

2017-03-17 16:46

然后  借 本年利潤 
        貸 未分配利潤  ??

夢宿星空 追問

2017-03-17 16:51

每個月都需要這樣做??

宋生老師 解答

2017-03-17 16:30

您好!大體上是這樣。不過 
計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 
支付的時候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 
貸 銀行存款

宋生老師 解答

2017-03-17 16:38

您好!不是的 
一、結(jié)轉(zhuǎn)收入 
借:主營業(yè)務(wù)收入 
       其他業(yè)務(wù)收入 
       營業(yè)外收入 
    貸:本年利潤 
二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費用和稅金 
借:本年利潤 
    貸:主營業(yè)務(wù)成本 
           營業(yè)稅金及附加 
           其他業(yè)務(wù)成本 
           銷售費用 
           管理費用 
           財務(wù)費用 
           營業(yè)外支出 
           所得稅費用

宋生老師 解答

2017-03-17 16:50

您好!1、將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實現(xiàn)的凈利潤: 
借:本年利潤 
    貸:利潤分配——未分配利潤 
2、如果是虧損: 
借:利潤分配——未分配利潤 
    貸:本年利潤

宋生老師 解答

2017-03-17 16:59

您好!最后這個只要年末轉(zhuǎn)一次到未分配利潤。

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相關(guān)問題討論
您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 支付的時候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
您好,按您的描述來看,計算結(jié)果應(yīng)該是一樣的,具體差多少?。?/div>
2018-05-14 22:50:12
你好,是的 附加稅,借方計入稅金及附加核算,不需要設(shè)置明細(xì),貸方計入應(yīng)交稅費核算,設(shè)置明細(xì)稅種核算
2017-03-02 15:14:30
你好,不需要寫二級科目
2017-03-01 09:05:52
你好,這個不屬于附加稅 金。增值稅屬于價外稅
2019-01-11 14:31:39
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