老師:做內(nèi)帳,安裝項(xiàng)目開出發(fā)票,交11個點(diǎn)的稅率,做分錄是做價稅合計(jì)數(shù),這個項(xiàng)目算利潤時,要把在經(jīng)營地預(yù)繳2%的稅率和當(dāng)?shù)匦枰U納9%的稅率,計(jì)入本年利潤時,在把這個稅費(fèi)要計(jì)入本年利潤做稅費(fèi)減掉嗎?
西紅柿
于2016-12-21 11:48 發(fā)布 ??786次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2016-12-21 12:52
實(shí)際支付的稅金,是可指預(yù)繳2%的那部分嗎?因?yàn)檫@個是經(jīng)營地繳的稅金,剩下那9%的增值稅稅率是在外帳里面是有其它項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,那這樣子,這個項(xiàng)目結(jié)算到本年利潤時,這9%的稅率是不用扣除的?為什么呢?
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您好!利潤要減掉的。但是只要減掉實(shí)際支付的稅金。
2016-12-21 11:52:01

您好!利潤要減掉的。但是只要減掉實(shí)際支付的稅金。
2016-12-21 11:52:04

嗯,你可以紅沖的那張發(fā)票可以借利潤分配未分配利潤交稅費(fèi),你要增值稅銷項(xiàng)稅額貸銀行存款。相當(dāng)于利潤分配,未分配利潤代替的是主營業(yè)務(wù)收入這個科目。
2022-03-04 15:33:59

您好,待結(jié)轉(zhuǎn)減負(fù)金額就是國家減免社保部分的金額,應(yīng)沖減管理費(fèi)用。
比如3到5月計(jì)提社保10000,借管理費(fèi)用-社保10000,貸應(yīng)付職工薪酬10000
現(xiàn)在減免6000,做紅沖分錄,借管理費(fèi)用-社保 -6000,貸應(yīng)付職工薪酬 -6000,月末再正常將管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2020-06-19 10:56:06

你好,每個月的共計(jì),計(jì)提時要做分錄,發(fā)放時要做分錄
這里的共計(jì)是工資的意思?
2019-12-03 20:01:32
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