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送心意

大海老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-19 10:56

您好,待結(jié)轉(zhuǎn)減負(fù)金額就是國家減免社保部分的金額,應(yīng)沖減管理費(fèi)用。
比如3到5月計(jì)提社保10000,借管理費(fèi)用-社保10000,貸應(yīng)付職工薪酬10000
現(xiàn)在減免6000,做紅沖分錄,借管理費(fèi)用-社保  -6000,貸應(yīng)付職工薪酬 -6000,月末再正常將管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

追問

2020-06-19 11:39

我們做計(jì)提分的很細(xì),是不是這樣做:
先紅沖原來計(jì)提的一部分社保
借:管理費(fèi)用-養(yǎng)老    -25
         ……
        管理費(fèi)用-生育    -10
        銷售費(fèi)用-養(yǎng)老  -26
        ……
        研發(fā)費(fèi)用-養(yǎng)老   -30
貸:應(yīng)付職工薪酬
這樣對不對?
做完計(jì)提后還做了研發(fā)費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)和本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)
本年利潤是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的
研發(fā)費(fèi)用是手工結(jié)轉(zhuǎn)的
這兩個要不要紅沖?

大海老師 解答

2020-06-19 11:46

你上述分錄做的是正確的。后面兩個不需要紅沖,正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
比如你剛才的借方管理費(fèi)用-養(yǎng)老 -25,月末正常結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以。

追問

2020-06-19 12:36

明白了直接紅沖后也不需要做一個社保優(yōu)惠的分錄是嘛?

大海老師 解答

2020-06-19 12:42

紅沖部分金額,就相當(dāng)于是一個社保減免優(yōu)惠的分錄。因?yàn)檫@部分減免了,所以將這部分金額沖紅。

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您好,待結(jié)轉(zhuǎn)減負(fù)金額就是國家減免社保部分的金額,應(yīng)沖減管理費(fèi)用。 比如3到5月計(jì)提社保10000,借管理費(fèi)用-社保10000,貸應(yīng)付職工薪酬10000 現(xiàn)在減免6000,做紅沖分錄,借管理費(fèi)用-社保 -6000,貸應(yīng)付職工薪酬 -6000,月末再正常將管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2020-06-19 10:56:06
你好,每個月的共計(jì),計(jì)提時要做分錄,發(fā)放時要做分錄 這里的共計(jì)是工資的意思?
2019-12-03 20:01:32
這個是19年年末做這個,
2020-04-21 11:44:25
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,就是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的余額,也是利潤表上的累計(jì)凈利潤
2019-01-04 15:03:03
你好,你想問的問題具體是?
2017-01-10 17:42:55
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