
1.待結(jié)轉(zhuǎn)減負(fù)金額怎么做分錄?2.3到5月應(yīng)該給優(yōu)惠了這么多,原來做的3月份4月份5月份期間多計(jì)提的社保都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了,需要怎么辦?
答: 您好,待結(jié)轉(zhuǎn)減負(fù)金額就是國家減免社保部分的金額,應(yīng)沖減管理費(fèi)用。 比如3到5月計(jì)提社保10000,借管理費(fèi)用-社保10000,貸應(yīng)付職工薪酬10000 現(xiàn)在減免6000,做紅沖分錄,借管理費(fèi)用-社保 -6000,貸應(yīng)付職工薪酬 -6000,月末再正常將管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
老師,每個(gè)月的共計(jì),計(jì)提時(shí)要做分錄,發(fā)放時(shí)要做分錄,每個(gè)月是不是還要做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的分錄?
答: 你好,每個(gè)月的共計(jì),計(jì)提時(shí)要做分錄,發(fā)放時(shí)要做分錄 這里的共計(jì)是工資的意思?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄是按照利潤表上本年累計(jì)凈利潤數(shù)來做分錄嗎?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,就是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的余額,也是利潤表上的累計(jì)凈利潤
本年累計(jì)凈利潤-50000請問要做借利潤分配-未分配利潤50000,貸本年利潤-利潤50000這個(gè)分錄嗎?
請教馬老師,還是我之前的問題,如果分配利潤給二部時(shí)像您說的借:本年利潤,貸:本年利潤 的話,那我打給二部那5000的利潤時(shí)又怎么做分錄呢?2020-01-31 22:12


大雁工商事務(wù)所 追問
2019-12-03 20:02
鄒老師 解答
2019-12-03 20:03