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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-08-13 18:40

同學(xué)你好
這個發(fā)票怎么開的呢

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您好 借:庫存商品 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49
你好,不需要暫估稅費(fèi)的 暫估分錄是 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2018-08-20 10:26:24
分錄是這樣,金額需要你去核對一下
2016-05-06 10:21:46
一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進(jìn)項稅的,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負(fù)數(shù) 然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16
你好,這樣做調(diào)整分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)0.01 貸;庫存商品0.01
2020-04-01 19:14:09
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