
老師,這個(gè)月申報(bào)表有點(diǎn)變化,我們?cè)谕獾仡A(yù)繳了稅款,,現(xiàn)在申報(bào)銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)比如等于2000,然后外地又預(yù)繳了3000,最后期末應(yīng)交稅款是負(fù)數(shù),這個(gè)稅務(wù)會(huì)退稅嗎
答: 你好,可以留抵,一般是不會(huì)退的
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 在申報(bào)表上需要填列嗎?
答: 你好,沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不需要填
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這個(gè)是我12月的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表,我12月份應(yīng)交稅額賬面金額是-486377.81,現(xiàn)在審計(jì)讓提供21年的應(yīng)交稅費(fèi)賬面和申報(bào)表的差額數(shù)字,那我這個(gè)數(shù)字怎么計(jì)算,
答: 您好,賬面金額與增值稅主表核對(duì),不是僅僅與進(jìn)項(xiàng)稅核對(duì)


人生旅途 追問(wèn)
2021-08-09 16:36
小云老師 解答
2021-08-09 16:37