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送心意

廖君老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2023-04-07 23:02

您好,是不是稅務(wù)抽查到了啊。自查哪年有少繳增值稅就更正申報(bào)哪年的。補(bǔ)的稅不進(jìn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,比如補(bǔ)營業(yè)外收入的增值稅,就是在附表里補(bǔ)填未開票收入。在原申報(bào)表上增加查到收入未申報(bào)增值稅的部分。我正在辦這個(gè)

素素 追問

2023-04-08 08:05

老師,是福利費(fèi)抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在自查應(yīng)該作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。補(bǔ)申報(bào)該怎么填寫申報(bào)表啊

廖君老師 解答

2023-04-08 08:18

您好,打印出這年12月增值稅申報(bào)表,在附表二23行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,同時(shí)增值稅主表和附加稅那個(gè)表同步更正就可以了

素素 追問

2023-04-08 08:47

老師,需要返到稅款屬期進(jìn)行更正申報(bào)哈,如2019年1月,3月,8月,12月均有應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,那么要分別填申報(bào)表,還是統(tǒng)一并入12月屬期申報(bào)呢比較好呢?

廖君老師 解答

2023-04-08 08:53

您好,我是只打印12月份增值稅申報(bào)表更正的,這樣滯納金也少一點(diǎn),更正也方便,稅局不會(huì)那么嚴(yán)格讓我們每月改的

素素 追問

2023-04-08 09:03

非常感謝老師的解疑答惑!

廖君老師 解答

2023-04-08 09:07

 您好!希望以上回復(fù)能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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