
申報時沒有進項更新,導(dǎo)致申報表的進項小于認證的進項,稅多交了?,F(xiàn)賬上的應(yīng)交稅金要調(diào)為與申報表一致,這個會計分錄要怎么做?
答: 你好,下個月報稅的時候申報表的進項多填。
老師,請問之前做賬有一筆稅控盤的發(fā)票,之前會計已經(jīng)在賬上確認了進項稅,但是在申報時因為有進項留底,此筆進項沒有申報,導(dǎo)致財務(wù)報表和申報表上留底金額不一致,調(diào)整的會計分錄要怎么寫呢
答: 你好 稅盤的發(fā)票 是專票嗎 ? 這個不需要做進項稅的 。 你去補報這筆稅盤的進項稅 然后賬上做 借管理費用 貸進項稅 處理下。 意思就是把進項稅轉(zhuǎn)到費用里面去 全額來抵扣
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
6月份前面會計做賬賬上的進項和申報增值稅的進項不一致,賬上比申報多,申報的時候會計用的進項數(shù)據(jù)是金稅盤勾選認證的進項金額,這樣也可以嘛?應(yīng)該是賬上的進項金額和勾選認證的進項金額一致才對吧
答: 你好!按規(guī)定是一樣的,可以下個月勾選抵扣


鄧滿媛 追問
2019-03-17 09:28
月月老師 解答
2019-03-17 10:20