
調(diào)理18年憑證中借方其他應(yīng)收款,貸方應(yīng)付票據(jù)?,F(xiàn)在21年調(diào)整憑證,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
答: 您好 請(qǐng)問什么原因要調(diào)整到什么科目
你好 老師 請(qǐng)問一下單位有應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款 。 如果往來單位有借款的情況 應(yīng)付賬款可以遞減完 多借的計(jì)入哪里啊(需要會(huì)計(jì)分錄到二級(jí)明細(xì)) 。 應(yīng)收賬款還有的情況下借給往來單位,計(jì)入哪里啊(需要會(huì)計(jì)分錄到二級(jí)明細(xì))。 和公司沒有銷售業(yè)務(wù)的往來 為了方便體現(xiàn) 某人的往來 可以把其他應(yīng)付款(貸方) 換成其他應(yīng)收款(借方)嗎 這樣的話 需要應(yīng)收賬款報(bào)告表,應(yīng)付賬款報(bào)告表,其他應(yīng)收款報(bào)告表 就行了嗎
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司每個(gè)月16號(hào)發(fā)放上個(gè)月的工資,那么會(huì)計(jì)在計(jì)提工資的時(shí)候是次月計(jì)提上個(gè)月的還是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的呢?而且對(duì)于社保這一塊該怎么計(jì)提呢?我沒搞明白每月發(fā)放工資時(shí)間不同,會(huì)計(jì)分錄有什么不同?對(duì)于個(gè)人那部分,什么時(shí)候用其他應(yīng)付款,什么時(shí)候用其他應(yīng)收款呢?
答: 你好 是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的工資,不論什么時(shí)候發(fā)放就直接做發(fā)放的分錄就可以了,先繳納社保后發(fā)工資計(jì)入其他應(yīng)收款,先發(fā)工資后繳納社保計(jì)入其他應(yīng)收款。
老師我們2019年的其他應(yīng)收款期末借方余額1800萬和其他應(yīng)付款貸方余額893萬,是不是金額過大,如何調(diào)整呢?有具體的會(huì)計(jì)分錄嗎?
其他應(yīng)付款-甲借方余額1萬,后來給甲還了2萬,攤平1萬,剩下1萬塊用不用轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款去 會(huì)計(jì)分錄是不是這樣子 借:其他應(yīng)付款甲1萬
公司交社保從工資里扣的個(gè)人那部分到底是通過“其他應(yīng)收款”還是“其他應(yīng)付款”?具體 的流程會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?

