
老師,我想問(wèn)下,存貨入庫(kù)暫估后,當(dāng)月存貨出庫(kù)用掉了能正常出庫(kù)嗎?用調(diào)節(jié)啥嗎?因?yàn)槭盏桨l(fā)票后不是還要沖銷(xiāo)暫估嗎?老師你看我做的對(duì)不對(duì)呢?
答: 你好領(lǐng)用的分錄 如果之前你周轉(zhuǎn)材料暫估的金額 與你實(shí)際發(fā)票一致的話。 就不用去紅沖領(lǐng)用分錄哈 。 就直接按你截圖里面做就行了。
老師你好,問(wèn)下就是暫估的原材料當(dāng)月暫估出庫(kù),出庫(kù),月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,下月收到發(fā)票我材料表還需要正常做一比正常的負(fù)數(shù)出入庫(kù)嗎?按發(fā)票我需要做一次正常的出入庫(kù)嗎
答: ?你好1.? ? ?你們暫估數(shù)據(jù)和你實(shí)際有差異嗎 ?? 如果有差異就得調(diào)整的?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一直暫估入庫(kù)沖暫估啦,到了年末是不是不能再暫估入庫(kù)啦?年末暫估入庫(kù)在貸方,暫估商品庫(kù)存負(fù)數(shù)怎么辦,可以把最后沖暫估又不能在暫估入庫(kù)的負(fù)庫(kù)存!找到當(dāng)時(shí)暫估入庫(kù)的對(duì)應(yīng)的出庫(kù)成本那個(gè)單子然后用庫(kù)存商品頂替暫估負(fù)數(shù)么?
答: 您好!您莫也可以暫估。但是你最終還是要有發(fā)票才能稅前扣除。 你庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)就是暫估的金額少了


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2021-07-22 11:25
meizi老師 解答
2021-07-22 11:29
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2021-07-22 11:31
meizi老師 解答
2021-07-22 11:32