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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2018-12-28 17:41

你這樣是對的   但是你咋掛賬的時候貸應(yīng)付賬款--暫估 --某供應(yīng)商  這樣就可以明確區(qū)分了暫估的。
到了票后   先同樣分錄 負數(shù)金額沖銷暫估   然后根據(jù)發(fā)票再做正確的分錄   分錄和你這個是一樣的  只是應(yīng)付賬款在不用暫估

李青青 追問

2018-12-28 17:42

沖銷是把入庫出庫暫估都沖掉嗎

馬老師 解答

2018-12-28 17:43

嗯 把你上面的那一整套分錄都沖銷了,如果不含稅金額有和暫估的一樣收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本這兩筆不用沖

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你這樣是對的 但是你咋掛賬的時候貸應(yīng)付賬款--暫估 --某供應(yīng)商 這樣就可以明確區(qū)分了暫估的。 到了票后 先同樣分錄 負數(shù)金額沖銷暫估 然后根據(jù)發(fā)票再做正確的分錄 分錄和你這個是一樣的 只是應(yīng)付賬款在不用暫估
2018-12-28 17:41:09
你好,對的,是怎么做的?
2020-12-06 09:14:09
你好,是這樣 暫估入庫 借:庫存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料
2021-12-25 14:02:35
您好,暫估入庫是怎么做賬的?
2020-06-05 14:36:37
你好領(lǐng)用的分錄 如果之前你周轉(zhuǎn)材料暫估的金額 與你實際發(fā)票一致的話。 就不用去紅沖領(lǐng)用分錄哈 。 就直接按你截圖里面做就行了。
2021-07-22 11:20:50
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