
所屬期在6月,但7月才交的稅,6月申報(bào)時(shí)已經(jīng)把增值稅算到6月了,這個(gè)要怎么做分錄?異地預(yù)繳的稅款
答: 同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅費(fèi) 貸銀行存款
老師,申報(bào)增值稅扣的稅額比賬上多一分。我賬上怎么做分錄呢
答: 是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅,申報(bào)表與會(huì)計(jì)帳有差異
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
10月分申報(bào)增值稅時(shí)誤把11點(diǎn)的服務(wù)填報(bào)到11點(diǎn)的貨物銷售了,造成一個(gè)稅多繳納,一個(gè)稅少繳納,現(xiàn)在申請(qǐng)更改報(bào)表后需要辦理退稅,和補(bǔ)稅,金額是一樣的,請(qǐng)問退稅怎么做分錄,補(bǔ)繳又怎么做分錄
答: 退稅的金額是多少?補(bǔ)稅的金額是多少?
上個(gè)月申報(bào)增值稅,申報(bào)錯(cuò)誤多交了增值稅。這個(gè)月申請(qǐng)了退稅,并收到了稅務(wù)退的增值稅,這個(gè)收到多交的增值稅,怎么做分錄
申報(bào)增值稅已繳費(fèi)、后面發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,重新改回來了。但是下個(gè)月才能退稅。這種情況下怎么做分錄
贈(zèng)送給客戶的商品如何做分錄?還有就是申報(bào)增值稅時(shí)需要申報(bào)嗎?忘了報(bào)怎么辦


Lulu 追問
2021-07-21 15:44
樸老師 解答
2021-07-21 15:50
Lulu 追問
2021-07-21 15:51
樸老師 解答
2021-07-21 16:00