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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-12 13:02

這個需要有發(fā)票到才可以沖的。

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相關(guān)問題討論
這個需要有發(fā)票到才可以沖的。
2016-12-12 13:02:20
老師,查回上幾個月的賬,暫估材料科目,有余額在借方:22.13元,現(xiàn)在怎樣沖平呢?
2016-12-12 12:43:42
你現(xiàn)在是什么問題 暫估處理沒有問題 收到發(fā)票就沖紅。
2019-08-19 20:00:46
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2019-12-27 09:14:40
那就奇怪了。之前會計給的科目余額表12月底的。暫估的原材料的合計和暫估應(yīng)付款對不上啊
2019-04-03 15:00:49
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