
老師,查回上幾個月的賬,暫估材料科目,有余額在借方:22.13元,現(xiàn)在怎樣沖平呢?
答: 這個需要有發(fā)票到才可以沖的。
老師,請問暫估材料借方是:22.13,怎樣處理呢?
答: 老師,查回上幾個月的賬,暫估材料科目,有余額在借方:22.13元,現(xiàn)在怎樣沖平呢?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好!我暫估材料寫的是:原材料-暫估 ,我收到了發(fā)票也記:原材料-暫估 嗎?如果我不記暫估的話,沖暫估的時候會導(dǎo)致 原材料-暫估 這個科目為貸方余額
答: 年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤

