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簿荷梨子
于2016-12-12 11:17 發(fā)布 ??756次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2016-12-12 12:43
老師,查回上幾個月的賬,暫估材料科目,有余額在借方:22.13元,現(xiàn)在怎樣沖平呢?
宋生老師 解答
2016-12-12 11:20
您好!你是要干什么呢?暫估錯了嗎還是?
2016-12-12 13:32
您好!你直接按暫估的分錄做負(fù)數(shù)就可以了。
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老師,請問暫估材料借方是:22.13,怎樣處理呢?
答: 您好!你是要干什么呢?暫估錯了嗎還是?
答: 這個需要有發(fā)票到才可以沖的。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
原材料暫估材料多計(jì)提
答: 原材料暫估材料多計(jì)提
材料入庫的正常流程是:借:原材料 貸:暫估材料發(fā)票到了沖暫估:借:暫估材料 貸:應(yīng)付賬款是這樣嗎
討論
建筑公司簡易征收!收到材料專票!前一個月有暫估材料!暫估材料入庫 借:材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-直接材料收到材料專票沖暫估時 借:材料 (借方負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-直接材料 (貸方負(fù)數(shù)) 借:材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款-A單位-材料款支付材料款時 借:應(yīng)付賬款-A單位-材料款 貸:銀行存款領(lǐng)用材料 借:工程施工-B工程項(xiàng)目-直接材料 貸:材料 這里有個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?應(yīng)該怎么做了?
老師好,如果企業(yè)暫估材料太多要怎么處理
暫估材料是怎么回事呀
材料暫估入庫,分錄是借原材料暫估入庫貸應(yīng)付賬款,那領(lǐng)用材料的時候可以是借工程施工材料,貸原材料暫估入庫嗎
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 292667 個
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宋生老師 解答
2016-12-12 11:20
宋生老師 解答
2016-12-12 13:32