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送心意

軼塵老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2021-07-09 16:11

你好 你的分錄是正確的 只有一個(gè)錯(cuò)誤 計(jì)提印花稅計(jì)入稅金及附加科目

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學(xué)員你好, 首先印花稅現(xiàn)在通過稅金及附加科目核算了,不通過管理費(fèi)用核算了。 正確做法應(yīng)該是11月份: 借,應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 20.1 貸,管理費(fèi)用-印花稅 20.1 借,管理費(fèi)用 20.1 貸,本年利潤 20.1 而你直接做: 借,應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 20.1 貸,本年利潤 20.1
2019-01-03 14:48:24
您好,可以的,但是最好這樣處理。借;稅金及附加,負(fù)數(shù)0.3元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,負(fù)數(shù)0.3元。借;本年利潤,負(fù)數(shù)0.3元,貸;稅金及附加,負(fù)數(shù)0.3元。
2017-08-17 18:36:07
借:稅金及附加-印花稅,貸應(yīng)交稅金-印花稅
2017-04-06 12:27:18
現(xiàn)在是稅金及附加科目
2019-01-16 20:06:47
可以這樣計(jì)提,然后繳納,現(xiàn)在印花稅計(jì)入稅金及附加科目了,5元的賬簿的印花稅自2018.5.1之后免征
2018-10-09 14:30:33
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