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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-07-02 17:08

你好 付款的備注寫錯了 最好收付款雙方做一個說明 

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你好 付款的備注寫錯了 最好收付款雙方做一個說明?
2021-07-02 17:08:51
可以讓法人拿發(fā)票報銷處理 如費用發(fā)票 借:管理費用——招待費 貸:其他應收款——XX法人
2019-12-28 10:15:38
你好,需要有相應資料證明這個是往來款才可以的
2020-06-18 09:36:50
你好 借:原材料 10000 貸:銀行存款7000 營業(yè)外收入3000 借:其他應收款-個人3000 貸:銀行存款3000
2019-05-31 12:06:23
你好,1、收到拆遷款 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 2、拆遷的房屋等固定資產(chǎn),會計帳要做固定資產(chǎn)清理。先將拆遷的固定資產(chǎn)從賬面上轉出 借:固定資產(chǎn)清理(原值-折舊) 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 3、如果拆遷款大于轉出的固定資產(chǎn)凈值(屬于凈收益) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 4、如果拆遷款小于轉出的固定資產(chǎn)凈值(屬于凈損失) 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-06-18 18:17:49
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