
期初建賬,試算不平,怎么辦銀行存款余額,固定資產(chǎn)都是對(duì)的其他應(yīng)付款和固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)資產(chǎn)這里有銀行存款余額放到實(shí)收資本里行嗎
答: 您好,您是原來沒有帳嗎
老師,外賬這塊建賬,固定資產(chǎn),銀行存款實(shí)收資本這些都怎么錄期初余額,得怎么建賬
答: 同學(xué)你好,固定資產(chǎn)盤點(diǎn)后做期初,銀行存款根據(jù)對(duì)賬單做期初,實(shí)收資本可以根據(jù)股東的投資回單做期初。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
取得專項(xiàng)收入用于購買固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)時(shí) 收到時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 支出 借:固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 那專項(xiàng)應(yīng)付款余額應(yīng)該怎么消呢
答: 借;專項(xiàng)應(yīng)付款 貸;營業(yè)外收入或遞延收益


炙熱的鋼筆 追問
2021-07-02 08:19
王雁鳴老師 解答
2021-07-02 08:22
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2021-07-02 08:31
王雁鳴老師 解答
2021-07-02 08:35
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2021-07-02 08:55
王雁鳴老師 解答
2021-07-02 08:56