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Smile forward
于2021-08-11 09:01 發(fā)布 ??1034次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2021-08-11 09:02
你好,有余額的科目都錄入進去
Smile forward 追問
2021-08-11 09:40
新公司。哪有余額
玲老師 解答
2021-08-11 09:55
新公司期初是0 ,初始化完了按業(yè)務做憑證就可以了
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中途建賬實收資本是固定資產(chǎn)和銀行存款的和嗎
答: 你好!不是的。正常來說,他們是各自的數(shù)據(jù)。
老師,新公司期初數(shù)據(jù),賬套能只錄入銀行存款嗎,固定資產(chǎn),實收資本為零
答: 你好 ,有余額的科目都錄入進去??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第Io題為什么錯了???不是借股本/固定資產(chǎn)/銀行存款 貸實收資本 資本公積 ——股本溢價嗎??
答: 你好,沒有看到你所提供的題目
老師,外賬這塊建賬,固定資產(chǎn),銀行存款實收資本這些都怎么錄期初余額,得怎么建賬
討論
老師,請問社會團體購買固定資產(chǎn)時分錄為借:經(jīng)營支出 貸:銀行存款 同時,借:固定資產(chǎn) 貸:固定基金 ,現(xiàn)在轉(zhuǎn)企改制后固定基金期末余額怎么處理,可以直接轉(zhuǎn)入實收資本嗎?之前固定資產(chǎn)沒有折舊,現(xiàn)在已過折舊期限,還需要折舊嗎
老師,投資者投入40萬的固定資產(chǎn)和15萬銀行存款,作為30萬實收資本,憑證怎么做呀
如何在利潤表中把銀行存款,應收賬款,存貨,固定資產(chǎn),應付賬款,實收資本分類?體現(xiàn)出來?
老師,有個問題問一下,收到銀行存款,作收入。然后購買固定資產(chǎn)的時候,借固定資產(chǎn) 貸資本還,借管理費用貸銀行存款。這種做有問題嗎?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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2021-08-11 09:40
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2021-08-11 09:55