
其他應(yīng)付款重分類為其他應(yīng)收款,導(dǎo)出的科目余額表需要調(diào)嗎?
答: 你好;不需要單獨(dú)調(diào)整的
你好 老師 科目余額表上期末余額 貸:其他應(yīng)收款――法人2000,貸:其他應(yīng)付款――法人3000,想把這兩個(gè)科目合并成其他應(yīng)付款下 怎么合并啊?
答: 借其他應(yīng)收款2000 貸其他應(yīng)付款2000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
科目余額表(到末級(jí),需要看得出往來(lái)款的明細(xì)單位,若余額表不能顯示所有往來(lái)單位明細(xì)的,需要另外提供應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款等往來(lái)科目明細(xì)表)
答: 你好,啥意思?你要這種的余額表?

