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Struggle
于2021-04-29 14:28 發(fā)布 ??927次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2021-04-29 14:31
你好!你的調整分錄寫一下我看看
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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其他應付款重分類為其他應收款,導出的科目余額表需要調嗎?
答: 你好;不需要單獨調整的
你好 老師 科目余額表上期末余額 貸:其他應收款――法人2000,貸:其他應付款――法人3000,想把這兩個科目合并成其他應付款下 怎么合并?。?/p>
答: 借其他應收款2000 貸其他應付款2000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
科目余額表(到末級,需要看得出往來款的明細單位,若余額表不能顯示所有往來單位明細的,需要另外提供應收、應付、其他應收、其他應付款等往來科目明細表)
答: 你好,啥意思?你要這種的余額表?
科目余額表上 其他應付款貸方 余額 4000 我可以做調整分錄借:其他應付款 4000 貸:其他應收款 4000對吧??
討論
老師,我調整了:(其他應收款,其他應付款)因為有些是壞賬了,現(xiàn)在科目余額表導致借貸不衡,那不是調整利潤分錄?
拿著上個月的科目余額表,把期末余額作為本月的期初余額來填寫,填寫完成后初始數(shù)據(jù)是和上月的科目余額表一樣才對,可以填完了發(fā)現(xiàn)其他應收款和其他應付款有出入
我平常做賬 像法人存錢到公賬 我都是借銀行 貸其他應付款的 但是我看以前會計 她是做其他應收款,我覺得有點亂,我能怎樣才能調回來按照其他應付款科目來做,現(xiàn)在科目余額表其他應收款91280元 其他應付款92650元 我能不能就這兩個科目對沖掉?
您好!我想請教下老師,我的科目余額表上其他應付賬款為負數(shù),我可以將負數(shù)的部分調整到其他應收款上嗎
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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