
你好 老師 科目余額表上期末余額 貸:其他應(yīng)收款――法人2000,貸:其他應(yīng)付款――法人3000,想把這兩個科目合并成其他應(yīng)付款下 怎么合并???
答: 借其他應(yīng)收款2000 貸其他應(yīng)付款2000
拿著上個月的科目余額表,把期末余額作為本月的期初余額來填寫,填寫完成后初始數(shù)據(jù)是和上月的科目余額表一樣才對,可以填完了發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款有出入
答: 你好,你說的出入是什么情況?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,麻煩問一下,報表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款和科目余額表上的數(shù)字相差是同樣的數(shù)字,是因為什么,重分類的原因嗎
答: 您好 是不是其他應(yīng)收款有貸方金額 其他應(yīng)付款有借方金額?
科目余額表(到末級,需要看得出往來款的明細單位,若余額表不能顯示所有往來單位明細的,需要另外提供應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款等往來科目明細表)
老師,之前賬上的科目余額表上是其他應(yīng)收款負數(shù)。我重新錄入期初,錄成了其他應(yīng)付款正數(shù)。做了幾個月才發(fā)現(xiàn)這個問題?,F(xiàn)在要怎么辦
科目余額表上 其他應(yīng)付款貸方 余額 4000 我可以做調(diào)整分錄借:其他應(yīng)付款 4000 貸:其他應(yīng)收款 4000對吧??

