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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-05 16:39

您好!沖減成本。借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付賬款 都寫負(fù)數(shù)就可以了。

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您好!沖減成本。借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付賬款 都寫負(fù)數(shù)就可以了。
2016-12-05 16:39:12
負(fù)數(shù)的沖減原會(huì)計(jì)分錄,正數(shù)的正常記賬,負(fù)數(shù)的進(jìn)項(xiàng)在申報(bào)表作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。
2018-03-08 12:42:11
這兩個(gè)應(yīng)該是一致的才對(duì)的,
2019-09-17 22:27:57
借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)收賬款
2016-06-29 12:22:04
分錄處理一樣的,就是金額負(fù)數(shù)
2019-07-02 16:47:17
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