
請問下,對方公司給我們虛開了一張增值稅專用進項發(fā)票,稅務(wù)局查賬時查到了這張發(fā)票,需要補繳稅款和和滯納金,增值稅附加稅等稅款,我們需要怎么做這筆分錄
答: 你好 這個票是以前年度入賬的 還是今年的 您企業(yè)的會計準(zhǔn)則是?
增值稅附加稅加計扣除進項10%之后,按扣除進項10%的增值稅計提附加稅嗎?
答: 按你實際交給稅局增值稅去計提附加稅沒有交就不計提 你看銀行實際扣多少增值稅走了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
11月沒有開票,也沒有認(rèn)證進項發(fā)票,那么11月就不用交增值稅和附加稅對嗎
答: 你好!是的,可以不用繳納但是要申報
附加稅按照增值稅為依據(jù)繳納吧。本期開出了發(fā)票,當(dāng)期沒有沒有進項發(fā)票,有留底稅,增值稅就是銷項減去留底稅,再用算出的增值稅*12%算出附加稅
老師,如果A公司幫子公司B代開了發(fā)票,進項發(fā)票都是開給A公司的,那要怎么收回代開的增值稅和附加稅呢?另外還要額外加收6個點,這6%是以什么為基礎(chǔ)去收呢?
老師,咨詢一個問題,公司有一張4月份進項發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,九月被稅務(wù)局提出異常,要求補交了這張票的增值稅和相關(guān)的附加稅,請問本月怎么做相關(guān)的憑證


仙人掌里的刺 追問
2021-06-16 11:46
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2021-06-16 11:52
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2021-06-16 12:00
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2021-06-16 17:39
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2021-06-16 18:46