
11月沒有開票,也沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那么11月就不用交增值稅和附加稅對(duì)嗎
答: 你好!是的,可以不用繳納但是要申報(bào)
附加稅按照增值稅為依據(jù)繳納吧。本期開出了發(fā)票,當(dāng)期沒有沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有留底稅,增值稅就是銷項(xiàng)減去留底稅,再用算出的增值稅*12%算出附加稅
答: 你好,你的理解是正確的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好 我想咨詢一下 在二月份的時(shí)候我們開出10萬(wàn)稅額的專票,但是上游發(fā)票沒進(jìn)來(lái),在2月份的時(shí)候增值稅我們也沒繳納,但是交了10萬(wàn)*12%=1.2萬(wàn)的附加稅費(fèi)。3月份這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)票還是進(jìn)不來(lái),增值稅我們也不打算繳納,那附加稅3月份還是按照應(yīng)繳沒繳納的10萬(wàn)增值稅繳納嗎
答: 同學(xué)你好,2月份已經(jīng)交了,3月份再交就重復(fù)了。只交一次。

