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送心意

來來老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-17 16:01

你好 這個(gè)票是以前年度入賬的 還是今年的
您企業(yè)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是?

@炒雞可耐的小姑娘 追問

2021-05-17 16:02

以前年度開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入的賬

@炒雞可耐的小姑娘 追問

2021-05-17 16:02

今年稅務(wù)查賬補(bǔ)繳的稅款

@炒雞可耐的小姑娘 追問

2021-05-17 16:03

開的是增值稅專用發(fā)票,對(duì)方虛開發(fā)票,我們這樣發(fā)票以前年度做了進(jìn)項(xiàng)抵扣

@炒雞可耐的小姑娘 追問

2021-05-17 16:04

現(xiàn)在這個(gè)月繳納的各項(xiàng)稅款,滯納金,罰款怎么做分錄

@炒雞可耐的小姑娘 追問

2021-05-17 16:04

一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

來來老師 解答

2021-05-17 16:20

好的 稍等 碼字中 稍等

來來老師 解答

2021-05-17 16:25

1、小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整以前年度損益應(yīng)當(dāng)采用未來適用法。會(huì)計(jì)調(diào)整計(jì)入當(dāng)期損益,規(guī)范是不通過“以前年度損益調(diào)整”科目加以處理的。
2、實(shí)務(wù)中有些企業(yè)想調(diào)整到以前年度,可以用“以前年度損益調(diào)整”科目,也可以用“利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)”科目。
借:以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)或當(dāng)前損益
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
附加稅:
借:以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)或當(dāng)前損益
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-XX稅
滯納金:借:以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)或營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金
貸:銀行存款

來來老師 解答

2021-05-17 21:14

您好同學(xué) 我這邊晚間休息話 看到可能會(huì)晚 您可以發(fā)上來 早晨我起來第一時(shí)間會(huì)看的

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你好 這個(gè)票是以前年度入賬的 還是今年的 您企業(yè)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是?
2021-05-17 16:01:47
借銷項(xiàng)稅額 18萬,貸進(jìn)項(xiàng)稅額15萬 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬,貸未交增值稅3萬,交稅做借未交增值稅 3萬 貸銀行,這個(gè)附加稅做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) ,借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
2020-05-23 10:57:26
按你實(shí)際交給稅局增值稅去計(jì)提附加稅沒有交就不計(jì)提 你看銀行實(shí)際扣多少增值稅走了
2019-08-08 10:23:41
情況一: 如果你屬于小規(guī)模納稅人,增值稅計(jì)入材料采購(gòu)成本; 情況二:如果你屬于一般納稅人,一般來說,增值稅不計(jì)入材料采購(gòu)成本,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-11-21 11:27:28
進(jìn)項(xiàng)稅不算,其他稅費(fèi)算
2019-11-21 11:39:23
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