
請(qǐng)問下,對(duì)方公司給我們虛開了一張?jiān)鲋刀悓S眠M(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)局查賬時(shí)查到了這張發(fā)票,需要補(bǔ)繳稅款和和滯納金,增值稅附加稅等稅款,我們需要怎么做這筆分錄
答: 你好 這個(gè)票是以前年度入賬的 還是今年的 您企業(yè)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是?
上個(gè)月開出去18w銷項(xiàng)票,上個(gè)月也抵扣15w的進(jìn)項(xiàng)票,然后差額交的增值稅附加稅,這個(gè)做賬分錄要怎么寫啊
答: 借銷項(xiàng)稅額 18萬,貸進(jìn)項(xiàng)稅額15萬 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬,貸未交增值稅3萬,交稅做借未交增值稅 3萬 貸銀行,這個(gè)附加稅做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) ,借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,我們有個(gè)工程,老板讓我算這個(gè)工程的成本,那采購(gòu)的材料進(jìn)項(xiàng)稅,還有繳納的增值稅附加稅也算在這個(gè)工程的成本嗎?
答: 情況一: 如果你屬于小規(guī)模納稅人,增值稅計(jì)入材料采購(gòu)成本; 情況二:如果你屬于一般納稅人,一般來說,增值稅不計(jì)入材料采購(gòu)成本,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
你好老師,我們有個(gè)工程,老板讓我算這個(gè)工程的成本,那采購(gòu)的材料進(jìn)項(xiàng)稅,還有繳納的增值稅附加稅也算在這個(gè)工程的成本嗎?
增值稅附加是應(yīng)交增值稅附加,也就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后再計(jì)提附加是嗎?
你好老師,我們有個(gè)工程,老板讓我算這個(gè)工程的成本,那采購(gòu)的材料進(jìn)項(xiàng)稅,還有繳納的增值稅附加稅也算在這個(gè)工程的成本嗎?
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎


@炒雞可耐的小姑娘 追問
2021-05-17 16:02
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2021-05-17 16:03
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2021-05-17 16:04
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來來老師 解答
2021-05-17 16:20
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2021-05-17 16:25
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2021-05-17 21:14