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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-07-05 14:40

你好 正常繳納是按50萬?還是5萬?

那年夏天 追問

2019-07-05 14:41

50萬

那年夏天 追問

2019-07-05 14:42

當(dāng)時公司還沒有稅控盤,是稅務(wù)局代開的

答疑蘇老師 解答

2019-07-05 14:45

你好 你補上少確認收入的分錄 涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整代替就可以了

那年夏天 追問

2019-07-05 14:48

企業(yè)所得稅呢

答疑蘇老師 解答

2019-07-05 14:50

你好 需要補繳企業(yè)所得稅的

那年夏天 追問

2019-07-05 14:57

這是我們自查發(fā)現(xiàn)的,當(dāng)時公司自己還沒能自己開發(fā)票,有沒有啥辦法不補繳企業(yè)所得稅呢

答疑蘇老師 解答

2019-07-05 15:02

你好 這個沒法 你們自己不交的話 查到會罰款和繳納滯納金的

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相關(guān)問題討論
你好 正常繳納是按50萬?還是5萬?
2019-07-05 14:40:55
借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2024-08-07 15:31:20
增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二)(附加稅費情況表)這張表我就不需要填寫了對吧?
2023-07-12 11:30:24
您好,你們是留抵退稅是吧?這樣的話需要填寫進項稅轉(zhuǎn)出
2022-05-04 15:42:28
你好 增值稅 正常記在應(yīng)收賬款里,按含稅金額開發(fā)票 附加稅對方給的記營業(yè)外收入?
2022-03-08 19:45:44
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