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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-06-08 19:33

您好
借 庫存商品 借方紅字
貸 應(yīng)付賬款 貸方紅字

努力的Lacey 追問

2021-06-08 19:33

那我?guī)齑娌皇亲冐?fù)數(shù)了

bamboo老師 解答

2021-06-08 19:34

您庫存商品已經(jīng)對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本么

努力的Lacey 追問

2021-06-08 19:36

我現(xiàn)在就只有應(yīng)付暫估有數(shù)據(jù),庫存商品已經(jīng)不需要沖了

努力的Lacey 追問

2021-06-08 19:37

對,庫存商品去年就結(jié)轉(zhuǎn)成本了

bamboo老師 解答

2021-06-08 19:45

那庫存商品應(yīng)該是已經(jīng)對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目了
借 利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸 應(yīng)付賬款 貸方紅字

努力的Lacey 追問

2021-06-08 19:50

那我的未分配利潤不是變高很多,但我又沒有可以分配的這么多利潤

bamboo老師 解答

2021-06-08 19:53

您暫估結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本 現(xiàn)在要沖銷 肯定要增加未分配利潤啊

努力的Lacey 追問

2021-06-08 20:05

有什么辦法可以調(diào)減了這個未分配利潤嗎?

bamboo老師 解答

2021-06-08 20:06

您當(dāng)然減少了利潤 現(xiàn)在沒有收到發(fā)票 要沖銷暫估 就要增加利潤 沒有其他辦法
除非您這個款項要支付出去

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相關(guān)問題討論
意思是那個是虛估的不需要付錢的?直接原分錄沖。然后修改年度報表,做匯算
2024-04-11 16:01:12
老師,如果說我19年暫估30萬,匯算清繳前發(fā)票回了20萬,那我匯算清繳納稅調(diào)增如何做分錄呢?
2020-04-25 08:04:42
您好 借 庫存商品 借方紅字 貸 應(yīng)付賬款 貸方紅字
2021-06-08 19:33:08
匯算清繳的分錄怎么做?
2020-06-06 14:50:57
你好!匯算清繳前未取得發(fā)票嗎?
2020-04-08 16:02:25
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