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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-14 19:16

你好,你結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?

Zmj 追問

2019-03-14 19:35

,暫估了就結(jié)了成本

小惑老師 解答

2019-03-14 22:10

借:庫(kù)存商品 
貸:以前年度損益調(diào)整 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:利潤(rùn)分配

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借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)? 貸應(yīng)付賬款-暫估??負(fù)數(shù)? 借:庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款
2021-12-10 16:26:03
意思是那個(gè)是虛估的不需要付錢的?直接原分錄沖。然后修改年度報(bào)表,做匯算
2024-04-11 16:01:12
你好,你結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
2019-03-14 19:16:04
匯算時(shí)做調(diào)增就可以了。 2020年,只需要針對(duì)該無(wú)票部分做計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄
2020-03-19 10:56:30
你好,同學(xué)。 1.你匯算清繳,你需要調(diào)增處理的。不需要補(bǔ)充 2.也是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的 3.暫估需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,不存在 一直掛著。 你按正常結(jié)轉(zhuǎn)成本處理
2020-02-22 17:41:35
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