
今年做暫估分錄借:庫存商品 貸應付賬款-暫估,明年匯算清繳前拿到發(fā)票怎么做分錄?
答: 借:庫存商品 負數(shù)? 貸應付賬款-暫估??負數(shù)? 借:庫存商品 貸應付賬款
借庫存商品暫估入庫 貸應付賬款暫估 沒付錢也沒發(fā)票 這部分所得稅匯算清繳的時候調增了 分錄應該怎么做呀
答: 意思是那個是虛估的不需要付錢的?直接原分錄沖。然后修改年度報表,做匯算
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,19年銷售了一部分產品沒有成本,所以做了暫估入庫 做的分錄是 借:庫存商品,貸;應付賬款-暫估,現(xiàn)在確定這些商品進不來發(fā)票了,現(xiàn)在我應該怎么處理呢?匯算清繳時要調減成本,那賬上2020年應該怎么做
答: 匯算時做調增就可以了。 2020年,只需要針對該無票部分做計提企業(yè)所得稅的分錄


Esther 追問
2020-03-19 11:03
文文老師 解答
2020-03-19 11:07
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2020-03-19 11:34