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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-04-25 08:01

你好
實(shí)際有購入應(yīng)付帳款應(yīng)該有余額
付款就可以了
結(jié)轉(zhuǎn)的成本要納稅調(diào)增

追問

2020-04-25 08:04

老師,如果說我19年暫估30萬,匯算清繳前發(fā)票回了20萬,那我匯算清繳納稅調(diào)增如何做分錄呢?

郭老師 解答

2020-04-25 08:17

實(shí)際發(fā)生20?
借應(yīng)付貸庫存商品10
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

追問

2020-04-25 08:22

是的,實(shí)際發(fā)生20,上年度暫估30已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,老師下面的借庫存,貸以前年度金額是多少呀?

郭老師 解答

2020-04-25 08:26

10
上面第一個(gè)分錄寫了

追問

2020-04-25 08:36

老師,這跨年取得的發(fā)票,要不要把去年做的暫估先紅沖,再按實(shí)際取得的發(fā)票做一筆分錄呀,最后再做老師上面說的兩筆分錄呀?還是直接做老師說的兩筆分錄?

郭老師 解答

2020-04-25 09:06

直接沖差額就可以
前面兩個(gè)一個(gè)沖入庫一個(gè)沖成本

上傳圖片 ?
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老師,如果說我19年暫估30萬,匯算清繳前發(fā)票回了20萬,那我匯算清繳納稅調(diào)增如何做分錄呢?
2020-04-25 08:04:42
企業(yè)的暫估入庫,在匯算清繳時(shí)要分情況進(jìn)行調(diào)整,不同情況不同對待。 l 發(fā)票于次年匯算清繳結(jié)束前拿到,且年前暫估與年后拿到發(fā)票的金額無差額時(shí),無需調(diào)整; l 發(fā)票于5月31號后匯算清繳結(jié)束后拿到,但年前暫估與年后拿到發(fā)票的金額無差額時(shí),暫估無票支出要全額調(diào)增。 l 發(fā)票與暫估有差額的,暫估入庫的原材料/商品也還未銷售出去的,匯算清繳前拿到發(fā)票的無需調(diào)整,匯算清繳后拿到發(fā)票的,暫估無票支出要全額調(diào)增; l 發(fā)票與暫估有差額的,且暫估入庫的原材料/商品已經(jīng)銷售出去了的,5月31號前拿到發(fā)票的,可以直接把暫估與發(fā)票的差額沖減19年的主營業(yè)務(wù)成本,參與19年匯繳,不再調(diào)整18年的報(bào)表。 l 發(fā)票與暫估有差額的,且暫估入庫的原材料/商品已經(jīng)銷售出去了的,5月31號后拿到發(fā)票,18年匯繳時(shí),暫估無票支出要全額調(diào)增。
2019-03-22 23:47:59
老師我那個(gè)暫估的庫存商品還要沖了嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)的成不不需要 以前年度損益調(diào)整科目嗎
2020-04-16 19:00:23
1.沖掉借:庫存商品-A -5000 庫存商品-B -1500 貸: 應(yīng)付賬款-暫估 -6500 對有影響是結(jié)轉(zhuǎn)損益這個(gè),沒有納稅調(diào)增這個(gè)稅局后面查到有風(fēng)險(xiǎn)你這個(gè)
2020-03-05 08:58:39
您好 借 庫存商品 借方紅字 貸 應(yīng)付賬款 貸方紅字
2021-06-08 19:33:08
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