
老師,作為業(yè)務(wù)招待費的進項稅額已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出記賬是借:管理費用-招待費 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 同學(xué)你好 作為業(yè)務(wù)招待費的進項稅額已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出記賬是借:管理費用-招待費 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?——是的,是這樣做的;
公司業(yè)務(wù)招待購買酒收到增值稅專票,報銷時借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 貸:銀行存款 由于不能抵扣轉(zhuǎn)出到費用 借:管理費用 貸:待抵扣進項稅,后面還要怎么賬務(wù)處理,結(jié)轉(zhuǎn)進項稅嗎,增值稅納稅申報時怎么填
答: 同學(xué) 您好 你如果沒有認證 就不需要做賬務(wù)處理 申報的時候也不需要填進項轉(zhuǎn)出
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:請問下去年管理費用/招待費,買煙,酒,茶葉,都認證抵扣進項稅,今年想進項稅轉(zhuǎn)出可以嗎?
答: 你好,可以
一般納稅人,業(yè)務(wù)招待費進項轉(zhuǎn)出后,轉(zhuǎn)出的進項怎么處理?如:進項,轉(zhuǎn)到管理費用嗎? 那轉(zhuǎn)到管理費用的進項就不需要所得稅扣除了吧?
老師,招待費進項稅額不能抵扣,最終,借∶管理費用—招待費 貸∶應(yīng)交稅費—增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)那進項稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn),是一直掛在賬上嗎
老師,業(yè)務(wù)招待費1000元,進項稅額60元不能抵扣,分錄怎么做?借管理費用1000,進項稅額60,貸現(xiàn)金,借管理費用60紅字,貸進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做對嗎
借:管理費用 - 業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅為什么要進項轉(zhuǎn)出

