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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-30 14:14

您好
年末的時候把增值稅下的三級科目做分錄結平
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等

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您好 年末的時候把增值稅下的三級科目做分錄結平 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等
2019-05-30 14:14:46
你好 是的 不過結轉的時候 是借 應交稅費 應交增值稅 進項轉出 貸 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅
2019-05-05 16:32:00
分錄對的 結轉到轉出未交增值稅里面 借進項轉出貸轉出未交增值稅
2019-05-29 16:31:30
同學你好 作為業(yè)務招待費的進項稅額已經抵扣了,現(xiàn)在轉出記賬是借:管理費用-招待費 貸:應交稅費-進項稅額轉出嗎?——是的,是這樣做的;
2020-09-03 11:18:40
您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業(yè)務招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
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