
如果業(yè)務招待費是專票 怎么做賬 借:管理費用--業(yè)務招待費 借:應交稅費應交增值稅進項 貸:銀行存款 (2)借:應交稅費---應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費 ---應交增值稅進項 (3)借:管理費用--業(yè)務招待費 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)最后是這筆分錄 進項稅額轉(zhuǎn)出平賬 進項稅也平賬 老師這樣做對吧
答: 您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業(yè)務招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
;老師 進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做 比如是招待費進項轉(zhuǎn)出 借 管理費用-招待費 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)的時候貸 應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出?這樣對嗎
答: 你好 是的 不過結(jié)轉(zhuǎn)的時候 是借 應交稅費 應交增值稅 進項轉(zhuǎn)出 貸 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,用于招待的進項稅轉(zhuǎn)出的分錄是:借:管理-招待,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出?還是借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出?
答: 您好,收到專用發(fā)票時借管理費用,應交稅費應交增值稅,進項稅額貸,銀行存款等做進項轉(zhuǎn)出時,借管理費用貸進項轉(zhuǎn)出,


五岳 追問
2018-06-26 16:50
吳月柳 解答
2018-06-26 16:58