
老師,作為業(yè)務(wù)招待費的進項稅額已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出記賬是借:管理費用-招待費 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 同學(xué)你好 作為業(yè)務(wù)招待費的進項稅額已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出記賬是借:管理費用-招待費 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?——是的,是這樣做的;
老師,業(yè)務(wù)招待費的進項稅額怎么轉(zhuǎn)出?借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 是這樣做分錄嗎??
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師開具的住宿費專票是用于招待客戶,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,是借:管理費用/業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)嗎?
答: 您好,同學(xué),是的,您的分錄正確。

