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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2021-05-30 08:20

同學(xué),你好,這個如果對方不匯算,我們單位可以不做的,因為這個是個人行為。

森林老師 解答

2021-05-30 08:20

同學(xué),你好,這個如果對方不匯算,我們單位可以不做的,因為這個是個人行為。

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,這個如果對方不匯算,我們單位可以不做的,因為這個是個人行為。
2021-05-30 08:20:25
你好 更正的話 是需要專管員簽字的 這個最好是先提前問問專管員
2019-05-20 10:38:57
你好,如實回答,自己新手,需要學(xué)習(xí)去做,做的對才是重要的
2021-05-24 11:10:26
你好要是申報有誤去更正申報就可以,可以系統(tǒng)更正,一般地區(qū)是可以申報更正下面去更正
2021-06-04 08:51:15
一、營業(yè)外支出中的“其他營業(yè)外支出”7999.4沒有稅務(wù)備案的正常能夠稅前列支的,全部計入調(diào)增事項。稅務(wù)的意思是讓此數(shù)據(jù)作為調(diào)增事項。 二、“銷售費用——招待費”發(fā)生沒有,這是招待客戶吃飯或娛樂的數(shù)據(jù)。有沒有,稅務(wù)不相信沒有此數(shù)(一個企業(yè)做銷售沒有此數(shù)不正常),業(yè)務(wù)招待費(含銷售費用中的招待費、含管理費用中的招待費),屬于企業(yè)所得稅調(diào)增事項。 招待費的扣除標(biāo)準(zhǔn)是:按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售收入的千分之五。也就是取這兩個數(shù)的最小數(shù)為扣除標(biāo)準(zhǔn)。而(招待費總額-兩者計算出的數(shù)據(jù)的最小數(shù))為所得稅的調(diào)增事項。 招待費與期間費用表中的招待費合計不一致。 三、應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)統(tǒng)計不準(zhǔn)確,“銷售費用——工資”科目中有沒有數(shù)據(jù) 四、期間費用表中“管理費用——其他”數(shù)據(jù)列支太大,應(yīng)將相關(guān)費用分解到“期間費用表”中“管理費用”的其他科目
2017-05-27 23:47:02
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