老師你好,我們7月有個(gè)匯算清繳之后的214元沒(méi)有繳,現(xiàn)在稅務(wù)打電話叫我們交這個(gè)錢(qián)。但是7月不是在這邊電腦上做的,現(xiàn)在7月的記錄看不到,不知道怎么操作繳費(fèi)
? 飛飛?
于2020-10-29 11:21 發(fā)布 ??660次瀏覽
- 送心意
吳少琴老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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直接去稅局前臺(tái)就可以交
2020-10-29 11:22:04

一、營(yíng)業(yè)外支出中的“其他營(yíng)業(yè)外支出”7999.4沒(méi)有稅務(wù)備案的正常能夠稅前列支的,全部計(jì)入調(diào)增事項(xiàng)。稅務(wù)的意思是讓此數(shù)據(jù)作為調(diào)增事項(xiàng)。
二、“銷售費(fèi)用——招待費(fèi)”發(fā)生沒(méi)有,這是招待客戶吃飯或娛樂(lè)的數(shù)據(jù)。有沒(méi)有,稅務(wù)不相信沒(méi)有此數(shù)(一個(gè)企業(yè)做銷售沒(méi)有此數(shù)不正常),業(yè)務(wù)招待費(fèi)(含銷售費(fèi)用中的招待費(fèi)、含管理費(fèi)用中的招待費(fèi)),屬于企業(yè)所得稅調(diào)增事項(xiàng)。
招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是:按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售收入的千分之五。也就是取這兩個(gè)數(shù)的最小數(shù)為扣除標(biāo)準(zhǔn)。而(招待費(fèi)總額-兩者計(jì)算出的數(shù)據(jù)的最小數(shù))為所得稅的調(diào)增事項(xiàng)。
招待費(fèi)與期間費(fèi)用表中的招待費(fèi)合計(jì)不一致。
三、應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確,“銷售費(fèi)用——工資”科目中有沒(méi)有數(shù)據(jù)
四、期間費(fèi)用表中“管理費(fèi)用——其他”數(shù)據(jù)列支太大,應(yīng)將相關(guān)費(fèi)用分解到“期間費(fèi)用表”中“管理費(fèi)用”的其他科目
2017-05-27 23:47:02

你好
可以的
實(shí)名認(rèn)證過(guò)的法人代表或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,登錄 自然人電子稅務(wù)局
按提示操作
2020-06-22 10:09:26

你好,如實(shí)回答,自己新手,需要學(xué)習(xí)去做,做的對(duì)才是重要的
2021-05-24 11:10:26

你好 更正的話 是需要專管員簽字的 這個(gè)最好是先提前問(wèn)問(wèn)專管員
2019-05-20 10:38:57
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