
您好,我的進項是大于銷項的,加計遞減我填了他的期末留底稅額是不含加計遞減的稅額的是嗎
答: 您好 期末留底稅額是不含加計遞減的稅額
你好老師,想問下,假如之前留底3萬,本期進項 0,銷項1萬,本期期末留底稅額是0還是,2萬呢?我們2019.3月留底0,這2季度,都是有一點銷項,進項0,賬面留底稅額是1萬多,都是2019.4-2021.9月期間留底存下來的,這種可以退稅嗎
答: 您好同學(xué)可以退稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,老師,想問下上期留底稅額是正數(shù),是代表上期的銷項大于進項嗎?謝謝
答: 您好!不是的。這樣的一般是進項大于銷項。您可以看下申報表的主表。
老師麻煩問一下,月底進項稅和銷項稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?咋結(jié)轉(zhuǎn),從賬上咋看期末留底稅額
撤單重報后出現(xiàn)這個,是什么原因?我剛開始的時候把進項稅額輸錯了,現(xiàn)在我改正了,和國稅系統(tǒng)里的期末留底稅額已對到了,但是不能導(dǎo)入,什么原因?
之前我們公司有一些留抵稅額,然后4月份我又認證了進項稅額,4月份的銷項稅額用之前的留底稅額就可以抵扣掉。我查了下好像是如果當(dāng)月認證的如果不抵扣就作廢了。是這樣嗎?
如果我的期末留底稅額比較多,我還需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?本月銷項稅額是283元,進項稅額抵扣是127.76,上期留底1522.83元


宋生老師 解答
2016-11-28 14:35
宋生老師 解答
2016-11-28 14:41