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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-22 08:27

老師,年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

追問

2016-11-22 09:19

看不懂,老師。還有像應(yīng)交稅費-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,是不是年底也要轉(zhuǎn)啊

吳月柳 解答

2016-11-22 08:19

你好,等年末再把這些明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)為0,如果是金稅盤的全額抵扣的填附表四

吳月柳 解答

2016-11-22 09:07

借:應(yīng)這交稅費~銷項  進(jìn)項轉(zhuǎn)出   貸:應(yīng)交稅費~進(jìn)項    減免   轉(zhuǎn)出未交增值稅

吳月柳 解答

2016-11-22 09:20

就是平時在借方結(jié)轉(zhuǎn)時在貸方,總之這些科目結(jié)為0就可以了

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您好!是的。不需要。 對的。 購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入 根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財稅〔2012〕15號)第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護(hù)費,應(yīng)按以下要求填報:增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“。
2017-06-15 17:29:52
你好,等年末再把這些明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)為0,如果是金稅盤的全額抵扣的填附表四
2016-11-22 08:19:40
你好,你單位是公司還是個體戶?
2019-04-15 09:51:03
您好!你說免掉了,是不是那個月的稅金免稅了?
2018-03-22 14:25:55
您好,上面的分錄是對的,下面的分錄不完整。
2017-09-13 23:54:59
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