
老師您好,3月份共收押金1000元,同時退350元的押金分錄:借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 1000 其他應(yīng)付款一一押金 350 貸:其他應(yīng)付款一一押金 1000 庫存現(xiàn)金/銀行存款 350還是分開寫分錄①借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:其他應(yīng)付款一一押金1000 ②借:其他應(yīng)付款 350 貸:庫存現(xiàn)金 350老師因單位沒會計(jì),平時收些押金,離職時在退還(扣除工裝費(fèi)),辦公室的一些基本辦公用品費(fèi)用水電費(fèi)等,沒別的業(yè)務(wù)那月末季度年末還用做報表嗎?若做怎么做
答: 你好,分開寫比較好的
老師您好,3月份共收押金1000元,同時退350元的押金分錄:借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 1000 其他應(yīng)付款一一押金 350 貸:其他應(yīng)付款一一押金 1000 庫存現(xiàn)金/銀行存款 350還是分開寫分錄①借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:其他應(yīng)付款一一押金1000 ②借:其他應(yīng)付款 350 貸:庫存現(xiàn)金 350老師因單位沒會計(jì),平時收些押金,離職時在退還(扣除工裝費(fèi)),辦公室的一些基本辦公用品費(fèi)用水電費(fèi)等,沒別的業(yè)務(wù)那月末季度年末還用做報表嗎?若做怎么做
答: 同學(xué)你好 沒有業(yè)務(wù)也要按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬出報表的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我單位向其他單位借款2000元購買辦公用品,我做了以下分錄,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 ;借:事業(yè)支出—基本支出—其他資金支出—商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 年末應(yīng)該做什么分錄呢?謝謝老師
答: 你好,把事業(yè)支出結(jié)轉(zhuǎn)到事業(yè)結(jié)余

