
我單位向其他單位借款2000元購買辦公用品,我做了以下分錄,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 ;借:事業(yè)支出—基本支出—其他資金支出—商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 年末應(yīng)該做什么分錄呢?謝謝老師
答: 你好,把事業(yè)支出結(jié)轉(zhuǎn)到事業(yè)結(jié)余
老師您好,3月份共收押金1000元,同時(shí)退350元的押金分錄:借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 1000 其他應(yīng)付款一一押金 350 貸:其他應(yīng)付款一一押金 1000 庫存現(xiàn)金/銀行存款 350還是分開寫分錄①借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:其他應(yīng)付款一一押金1000 ②借:其他應(yīng)付款 350 貸:庫存現(xiàn)金 350老師因單位沒會計(jì),平時(shí)收些押金,離職時(shí)在退還(扣除工裝費(fèi)),辦公室的一些基本辦公用品費(fèi)用水電費(fèi)等,沒別的業(yè)務(wù)那月末季度年末還用做報(bào)表嗎?若做怎么做
答: 你好,分開寫比較好的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問老師,公司籌建期,買東西辦公用品還有買菜什么的,發(fā)生的費(fèi)用,都是老板付的錢,這我應(yīng)該怎么記錄?做賬的話是其他應(yīng)付款,還是庫存現(xiàn)金或者銀行存款,如果做其他應(yīng)付款,之后應(yīng)該怎么沖銷?
答: 那就做貸其他應(yīng)付款就可以,后續(xù)這個(gè)公司錢轉(zhuǎn)給老板就沖掉這個(gè)

