
同一個人的兩張報銷單,一個應(yīng)記入銷售費(fèi)用,一個應(yīng)記入管理費(fèi)用。但是兩筆款是一起打的,記賬憑證能不能寫,借:管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸:銀行存款
答: 你好,可以的
11月份有一份記賬憑證錄錯了,應(yīng)該是:借:管理費(fèi)用 1212貸 現(xiàn)金 500 銀行存款 712結(jié)果我把1212全部記錄到貸銀行存款減少方了請問12月份我改怎么調(diào)回來啊?
答: 調(diào)整分錄 借:銀行存款 500 貸:現(xiàn)金500
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
專票當(dāng)普票記賬了,開始是借:管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi)146.7,貨:銀行存款146.7, 調(diào)整 是不是要先沖銷之前憑證借;銀行存款 146.7 貨:管理費(fèi)用146.7, 然后再做一筆更正憑證借:管理費(fèi)用130.56 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)16.14 貨:銀行存款146.7
答: 你好,是需要先紅沖,然后做正確的分錄。 借:管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi)-146.7, 貨:銀行存款-146.7 借:管理費(fèi)用130.56 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)16.14 貨:銀行存款146.7


鄒老師 解答
2016-11-15 14:53
鄒老師 解答
2016-11-15 15:02