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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-08 10:38

同學(xué),你好
把發(fā)票貼進(jìn)去就可以了

A May 追問(wèn)

2021-05-08 10:42

總金額沒(méi)有差異,可是,當(dāng)時(shí)做時(shí),金額全部入的費(fèi)用,現(xiàn)在開來(lái)的是專用發(fā)票,有稅額的,怎么處理,是借管理費(fèi)用  -99.01,借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 99.01呢,還是借方用以前年度損益調(diào)整,或者直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

小菲老師 解答

2021-05-08 10:48

同學(xué),你好
用管理費(fèi)用,因?yàn)榻痤~小

A May 追問(wèn)

2021-05-08 10:56

如果金額大呢,判斷金額小還是金額大,有么有參考比例

小菲老師 解答

2021-05-08 11:06

同學(xué),你好
一般不超過(guò)500,屬于金額小的

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同學(xué),你好 把發(fā)票貼進(jìn)去就可以了
2021-05-08 10:38:48
你好? ? ?發(fā)票開來(lái)的金額 與你? ?管理費(fèi)用金額一致嗎? ?有差異沒(méi)有? ?
2021-05-08 10:19:18
可以的,可以合并處理的額
2021-08-28 14:43:20
調(diào)整分錄 借:銀行存款 500 貸:現(xiàn)金500
2019-12-03 15:32:07
同學(xué),你好 是正確的
2024-05-31 11:02:07
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