提現(xiàn)的時(shí)候,是公戶轉(zhuǎn)到一個(gè)員工銀行卡上了, 備注寫(xiě) 問(wèn)
沒(méi)事的,可以直接打備用金的 答
學(xué)員:公司喬遷請(qǐng)客吃飯,買(mǎi)酒招待客人,怎么記?老師: 問(wèn)
您好,這個(gè)處理辦法是沒(méi)錯(cuò)的,可以這樣 答
老師:掛應(yīng)收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問(wèn)
是的,就是那樣做就行 答
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,20×1 年至20× 問(wèn)
同學(xué)您好,正在解答,請(qǐng)稍等 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對(duì)不對(duì) 老師那 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

你好老師 ,我是貿(mào)易公司,供應(yīng)商來(lái)的原材料 ,開(kāi)的是材料的 增值稅發(fā)票,我把材料發(fā)給外加工 ,做成,成品,我可以開(kāi)成品發(fā)票嗎
答: 可以開(kāi) 但是你這么做不合規(guī)
老師,我們是工業(yè)生產(chǎn)型公司,一般原材料拉進(jìn)來(lái)都有開(kāi)票,例如A供應(yīng)商11月份拉了原材料10噸進(jìn)來(lái)(增值稅發(fā)票已開(kāi)),12月份這個(gè)A供應(yīng)商自己又拉走了5噸,請(qǐng)問(wèn)12月份A供應(yīng)商拉走的5噸原材料的單價(jià)要含稅嗎?還是不能含稅?
答: 12月份這個(gè)A供應(yīng)商自己又拉走了5噸 那這個(gè)是退貨嗎 這個(gè)是需要開(kāi)紅字,你需要沖掉你之前入賬
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師上午好!供應(yīng)商開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,把原來(lái)發(fā)票紅沖重開(kāi),不含稅金額不變請(qǐng)問(wèn)這樣入賬:方法一:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 130 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 130 方法二:紅沖原來(lái)入賬借:原材料 -1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -130貸:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商 -1130按新發(fā)票入賬借:原材料 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 130貸:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商 1130
答: 第二種做法是正確的

